我校开展内部控制评价审计 助力治理体系现代化

发布部门:审计处发布时间:2026-05-11浏览次数:17

为进一步完善学校内部控制体系,提升内部治理水平和风险防范能力,校审计处组建专项审计组,于420日正式启动2025年度内部控制评价审计工作。目前,该项审计工作已进入收尾阶段。

本次审计范围覆盖学校预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设管理、合同控制等领域,重点核查了2025年度内部控制制度的健全性、执行的有效性以及风险防控措施的落实情况。审计过程中,审计组通过个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样测试和比较分析等适当的方法和程序,对学校内部控制体系运行情况进行了全面、系统、深入的“体检”。

作为审计厅对学校党政主要领导经济责任审计发现问题的整改措施,本次审计对学校2025年度的风险控制管理情况进行评估,并对内部控制的有效性发表评价意见,编制学校2025年内部控制风险评估报告及内部控制评价报告。

在近日公布的教育系统内部审计评价结果中,我校获得优秀等级。审计结果显示,我校内部控制体系建设整体规范有序,关键环节管控有效,风险防范机制运行良好,同时审计组也针对差旅费报销不及时、固定资产管理不规范等问题提出了针对性改进建议。

审计处后续将就本次审计发现问题向有关单位发出审计建议单,压实整改责任,进一步补短板、强弱项,持续完善内部控制长效机制,为学校高质量发展保驾护航。(文、图/杨怿萌 审核/李志军)